企业内部控制应用指引(企业内部控制管理办法)
企业内部控制应用指引 1
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知 5
企业内部控制应用指引 6
控制环境类指引 6
企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构 6
第一章 总 则 6
第二章 组织架构的设计 6
第三章 组织架构的运行 7
企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略 8
第一章 总 则 8
第二章 发展战略的制定 8
第三章 发展战略的实施 8
企业内部控制应用指引第 3 号——人力资源 10
第一章 总 则 10
第二章 人力资源的引进与开发 10
第三章 人力资源的使用与退出 10
企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任 12
第一章 总 则 12
第二章 安全生产 12
第三章 产品质量 12
第四章 环境保护与资源节约 13
第五章 促进就业与员工权益保护 13
企业内部控制应用指引第 5 号——企业文化 14
第一章 总 则 14
第二章 企业文化的建设 14
第三章 企业文化的评估 14
控制活动类指引 16
企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动 16
第一章 总 则 16
第二章 筹 资 16
第三章 投 资 17
第四章 营 运 18
企业内部控制应用指引第 7 号——采购业务 19
第一章 总 则 19
第二章 购 买 19
第三章 付 款 20
企业内部控制应用指引第 8 号——资产管理 21
第一章 总 则 21
第二章 存 货 21
第三章 固定资产 22
第四章 无形资产 22
企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务 24
第一章 总 则 24
第二章 销 售 24
第三章 收 款 24
企业内部控制应用指引第 10 号——研究与开发 26
第一章 总 则 26
第二章 立项与研究 26
第三章 开发与保护 27
企业内部控制应用指引第 11 号——工程项目 28
第一章 总 则 28
第二章 工程立项 28
第三章 工程招标 29
第四章 工程造价 29
第五章 工程建设 30
第六章 工程验收 30
企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务 32
第一章 总 则 32
第二章 调查评估与审批 32
第三章 执行与监控 33
企业内部控制应用指引第 13 号——业务外包 34
第一章 总 则 34
第二章 承包方选择 34
第三章 业务外包实施 35
企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告 36
第一章 总 则 36
第二章 财务报告的编制 36
第三章 财务报告的对外提供 37
第四章 财务报告的分析利用 37
控制手段类指引 38
企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算 38
第一章 总 则 38
第二章 预算编制 38
第三章 预算执行 38
第四章 预算考核 39
企业内部控制应用指引第 16 号——合同管理 40
第一章 总 则 40
第二章 合同的订立 40
第三章 合同的履行 41
企业内部控制应用指引第 17 号——内部信息传递 42
第一章 总 则 42
第二章 内部报告的形成 42
第三章 内部报告的使用 42
企业内部控制应用指引第 18 号——信息系统 44
第一章 总 则 44
第二章 信息系统的开发 44
第三章 信息系统的运行与维护 45
企业内部控制评价指引 45
第一章 总 则 45
第二章 内部控制评价的内容 46
第三章 内部控制评价的程序 46
第四章 内部控制缺陷的认定 47
第五章 内部控制评价报告 47
企业内部控制审计指引 49
第一章 总 则 49
第二章 计划审计工作 49
第三章 实施审计工作 50
第四章 评价控制缺陷 51
第五章 完成审计工作 51
第六章 出具审计报告 51
第七章 记录审计工作 53
附录:内部控制审计报告的参考格式 53
1. 标准内部控制审计报告 53
2. 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 54
3. 否定意见内部控制审计报告 54
4. 无法表示意见内部控制审计报告 55
【温馨提示】
该份资料合计111页,我们已经为您整理成电子文档
如果您觉得这份资料对您有帮助
希望获取完整的电子版内容参考学习
您可以关注+评论+转发
然后私信:0902
本文由珠海合泰发布,不代表珠海合泰财务立场,转载联系作者并注明出处:http://www.iip208.com/shuiwuchouhua/12232.html